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Auditoría interna moderna (Registro nro. 1147)

Detalles MARC
000 -Cabecera (24)
Campo de control interno 02029nam a2200277Ia 4500
001 - Número de control
Campo de control ENC1082
005 - Fecha y hora de ingreso koha
Campo de control 20190923184321.0
007 - Tipo material - Descripcion fisica - info general
Tipo material ta
008 - Códigos de longitud fija (40p)
Campo de control de longitud fija 190409s1991||||mx |||||||||||||| ||spa||
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
ISBN 9686014373
040 ## - Origen de la Catalogacion
Origen de la Catalogacion ENC
041 ## - Código de idioma (R)
Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente (R) spa
082 ## - Número de la Clasificación Dewey
Número de la Clasificación C9
Codigo Cutter B83
100 ## - Autor Personal
Autor Personal Brink, Víctor Z.
Término indicativo de función (R) Autor
245 #0 - Titulo
Titulo Auditoría interna moderna
250 ## - Mencion de edicion
Mencion de edicion Cuarta edición.
260 ## - Editorial
Ciudad México
Nombre de la Editorial Ediciones Contables y Administ
Fecha 1982
300 ## - Descripcion física
Páginas 801 páginas ;
Dimensiones 22 cm.
500 ## - Nota General
Nota General Título en la cubierta: Auditoría interna moderna: evaluación de operaciones y controles.
500 ## - Nota General
Nota General Reimpresión 1991.
505 ## - Nota de contenido
Nota de contenido formateada Parte uno: Fundamentos de la auditoría interna: Estándares profesionales de la auditoría interna. Necesidades de la administración. Fundamentos del control. Control organizacional. El enfoque operacional del auditor interno. Relaciones con el personal. Uso de las computadoras y del muestreo estadístico. – Parte dos: Administración de las actividades de auditoría interna: Planeación y organización de las actividades de auditoría interna. Personal, entrenamiento y actividades preparatorias. Dirección y control de las actividades de auditoría interna. Informe de auditoría interna. – Parte tres: Áreas operacionales: Introducción y controles financieros básicos. Compras y transformación. Recepción, inventario y desperdicio. Producción y mantenimiento. Control de calidad, ingeniería y desarrollo. Mercadotecnia. Personal Administración financiera. Responsabilidad social y ética comercial. Fraudes e investigaciones. La auditoría en el gobierno y en otras organizaciones no lucrativas. – Parte cuatro: Relaciones especiales y evaluación: Servicios al Comité de auditoría y al Consejo de Administración. Coordinación con los auditores externos. Evaluación de los servicios de auditoría interna.
650 ## - Temas - Descriptores
Temas - Descriptores AUDITORÍA INTERNA
9 (RLIN) 514
650 ## - Temas - Descriptores
Temas - Descriptores AUDITOR
9 (RLIN) 1844
700 ## - Autor Personal (secundario)
Autor Personal Witt, Herbert
Término indicativo de función (R) Autor
9 (RLIN) 1902
942 ## - Datos personalizados Koha
Tipo de Documento Libros
Catalogador bcr
Fecha procesamiento 2019-09-23
Existencias
Fuente de Clasificacion Deterioro (estado) Colección Ubicacion permanente Ubicacion actual Fecha de Ingreso a la Biblioteca Origen de adquisicion Prestamos Codigo Código de barras Ultima fecha de verificacion Número de copia Tipo de Item
Dewey Decimal Classification   Colección General Biblioteca Escuela Nacional de Control Biblioteca Escuela Nacional de Control 09/04/2019 Compra   C9 B83 4445 09/04/2019 1 Libros
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