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Auditoría interna moderna

Por: Colaborador(es): Tipo de material: TextoTextoIdioma: Español Detalles de publicación: México Ediciones Contables y Administ 1982Edición: Cuarta ediciónDescripción: 801 páginas ; 22 cmISBN:
  • 9686014373
Tema(s): Clasificación CDD:
  • C9 B83
Contenidos:
Parte uno: Fundamentos de la auditoría interna: Estándares profesionales de la auditoría interna. Necesidades de la administración. Fundamentos del control. Control organizacional. El enfoque operacional del auditor interno. Relaciones con el personal. Uso de las computadoras y del muestreo estadístico. – Parte dos: Administración de las actividades de auditoría interna: Planeación y organización de las actividades de auditoría interna. Personal, entrenamiento y actividades preparatorias. Dirección y control de las actividades de auditoría interna. Informe de auditoría interna. – Parte tres: Áreas operacionales: Introducción y controles financieros básicos. Compras y transformación. Recepción, inventario y desperdicio. Producción y mantenimiento. Control de calidad, ingeniería y desarrollo. Mercadotecnia. Personal Administración financiera. Responsabilidad social y ética comercial. Fraudes e investigaciones. La auditoría en el gobierno y en otras organizaciones no lucrativas. – Parte cuatro: Relaciones especiales y evaluación: Servicios al Comité de auditoría y al Consejo de Administración. Coordinación con los auditores externos. Evaluación de los servicios de auditoría interna.
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Tipo de ítem Biblioteca actual Colección Signatura topográfica Copia número Estado Fecha de vencimiento Código de barras
Libros Libros Biblioteca Escuela Nacional de Control Colección General C9 B83 1 Disponible 4445

Título en la cubierta: Auditoría interna moderna: evaluación de operaciones y controles.

Reimpresión 1991.

Parte uno: Fundamentos de la auditoría interna: Estándares profesionales de la auditoría interna. Necesidades de la administración. Fundamentos del control. Control organizacional. El enfoque operacional del auditor interno. Relaciones con el personal. Uso de las computadoras y del muestreo estadístico. – Parte dos: Administración de las actividades de auditoría interna: Planeación y organización de las actividades de auditoría interna. Personal, entrenamiento y actividades preparatorias. Dirección y control de las actividades de auditoría interna. Informe de auditoría interna. – Parte tres: Áreas operacionales: Introducción y controles financieros básicos. Compras y transformación. Recepción, inventario y desperdicio. Producción y mantenimiento. Control de calidad, ingeniería y desarrollo. Mercadotecnia. Personal Administración financiera. Responsabilidad social y ética comercial. Fraudes e investigaciones. La auditoría en el gobierno y en otras organizaciones no lucrativas. – Parte cuatro: Relaciones especiales y evaluación: Servicios al Comité de auditoría y al Consejo de Administración. Coordinación con los auditores externos. Evaluación de los servicios de auditoría interna.

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